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全面强化审计独立性,推进审计迈入新台阶
日期:2017-11-14来源:办公室点击率:

全面强化审计独立性,推进审计迈入新台阶

    ——南京医药召开2017年度全流域第三次审计负责人会议

为进一步加强内部审计监督职能,完善内部审计管理架构,提高公司风险防范能力,南京医药日前下发了《关于进一步加强和改进内部审计工作的通知》(宁医股董[2017]17号),要求全流域各子公司领导班子高度重视内部审计工作,增强内部审计独立性。该《通知》的发布将进一步完善南京医药审计专业线垂直管理架构,大力推进南京医药全流域内部审计工作迈入新的台阶。

  为全面贯彻落实《通知》要求,南京医药于1018日至19日召开了全流域第三次审计负责人会议,公司副总裁冯闯、总审计师杨庆,安徽天星、福建同春、南京药业、南京国药、江苏华晓、南通健桥、淮安天颐、南药湖北、药事服务中心等下属企业审计负责人和业务骨干人员,以及南京医药审计部全体人员20余人参加了会议。本次会议重点宣贯了《通知》内容及整改要求。

会议强调,一是各子公司应当具有大局意识,要将审计作为独立于业务执行之外的再监督、再控制。二是从审计人员队伍建设、审计制度建立健全、审计业务质量控制、审计工作绩效考核等四个方面,强化审计内部管理,与母公司审计专业线管理做好对接,完善全流域审计垂直管理架构。三是切实提高审计质量,建立审计质量追责机制。南京医药将建立审计责任层层追究机制,不定期开展审计工作质量检查。

会议还通报了年度审计计划执行情况和审计负责人年度考核指标,组织了相关系统应用管理、工程项目审计管理、审计信息系统应用等三大专题培训,并对审计工作中遇到的重点难点问题进行了互动交流,通过深入讨论、分享经验,为审计工作提供了更多最佳实践。

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